9月26日,在全市內(nèi)部審計工作暨市內(nèi)審協(xié)會第二屆五次理事會議上,集團公司被遂寧市審計局、遂寧市內(nèi)部審計師協(xié)會評為“遂寧市內(nèi)部審計先進集體”,集團公司審計負(fù)責(zé)人、高級會計師李旭東被遂寧市審計局評為“遂寧市審計專家人才庫首批審計專家”(全市企業(yè)類唯一),并當(dāng)選遂寧市內(nèi)部審計師協(xié)會常務(wù)理事,同時就內(nèi)審工作在會上作了交流發(fā)言。
內(nèi)部審計作為企業(yè)的“免疫系統(tǒng)”和自我約束機制,不僅是企業(yè)資產(chǎn)的守護者、財務(wù)賬表的復(fù)核者、會計核算的勾稽者,更是強化管理的促進者、提高效能的推動者、價值增值的倡導(dǎo)者,對保障企業(yè)依法經(jīng)營、規(guī)范管理、健康發(fā)展具有重要意義。作為政府授權(quán)經(jīng)營國有資產(chǎn)的企業(yè)集團,美豐集團始終高度重視內(nèi)部審計工作,牢固樹立“以內(nèi)部審計促進公司治理”的審計理念,自覺堅持“圍繞中心、服務(wù)大局、全面覆蓋、突出重點”的工作方針,努力踐行“勤奮、求精、攀高、創(chuàng)新”的企業(yè)文化,嚴(yán)格監(jiān)督集團所屬各單位財務(wù)收支的真實性、合法性和效益性,客觀評價內(nèi)控制度的健全性、遵循性和有效性,突出重點領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的審計監(jiān)管,更加注重從治理、機制和制度層面揭示問題、提出建議、改善管理,充分發(fā)揮了內(nèi)部審計的“免疫系統(tǒng)”功能和“監(jiān)督、評價、服務(wù)”職責(zé)。
2012年,在市審計局、市內(nèi)審協(xié)會和縣審計局的關(guān)心指導(dǎo)下,在集團公司董事會和董事長的正確領(lǐng)導(dǎo)下,審計監(jiān)察室通過以績效評價為主線、加強財務(wù)收支審計,以現(xiàn)場監(jiān)控為重點、加強工程結(jié)算審計,以“免疫預(yù)防”為目標(biāo)、加強審計效能監(jiān)察,以風(fēng)險管理為指引、加強內(nèi)控制度建設(shè),以過程滲透為路徑、加強內(nèi)審服務(wù)功能,全年共完成審計項目30個,審計總金額286,070.69萬元,增收節(jié)支444.74萬元,提出建議意見被采納68條,起草并出臺內(nèi)部控制制度16個,為進一步規(guī)范企業(yè)管理,加強內(nèi)部控制,促進廉政建設(shè),防范經(jīng)營風(fēng)險,確保國有資產(chǎn)安全完整和保值增值,提升集團科學(xué)發(fā)展水平和持續(xù)經(jīng)營能力作出了積極貢獻。